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出版时间:2020-01

出版社:厦门大学出版社

以下为《内部审计》的配套数字资源,这些资源在您购买图书后将免费附送给您:
  • 厦门大学出版社
  • 9787561576762
  • 524671
  • 48257627-9
  • 2020-01
  • 经济
  • 中职 五年制高职 本科 高职 高职本科(应用型本科)
内容简介
内部审计是"外部审计"的对称。由部门、单位内部专职审计人员进行的审计。旨在帮助部门、单位的管理人员实行最有效的管理。本教材介绍内部审计的原理与方法,包括内部审计的特征,内部审计的人员与行业协会,内部审计主要方法,内部控制自我评价,舞弊审计,经济效益审计,风险管理审计等内容。每章附有案例分析及思考题。