内部审计(微课版) / 高等院校会计学新形态系列教材
¥54.00定价
作者: 袁小勇,王茂林
出版时间:2023-07
出版社:人民邮电出版社
- 人民邮电出版社
- 9787115611925
- 1-1
- 506892
- 48256164-4
- 平装
- 16开
- 2023-07
- 189
- F239.45
- 财务审计
- 本科
内容简介
本书以我国内部审计具体准则及内部审计实务指南为依据,参考《国际内部审计专业实务框架》(2017)的部分先进理念,系统地介绍了内部审计的基本原理与方法体系。本书包含三个部分共十三章。第一部分,阐述内部审计的基础知识和基本原理(第一章至第三章:内部审计的性质与使命、内部审计机构与人员、内部审计的业务类型);第二部分,阐述内部审计的工作流程与技术方法(第四章至第八章:内部审计的基本程序、审计证据的获取与评价、审计发现与建议、审计报告、内部审计管理);第三部分,阐述当前内部审计的热点实务(第九章至第十三章:内部控制审计、风险管理审计、公司治理审计、舞弊审计专题、内部审计展望)。
本书可以作为高等院校会计学、财务管理、审计学等专业相关课程的教材,也可作为会计、审计类专业研究生的“内部审计”课程的教材,还可作为企事业单位会计、审计、纪检、监察及其他管理人员总结经验及提升能力的参考书。
本书可以作为高等院校会计学、财务管理、审计学等专业相关课程的教材,也可作为会计、审计类专业研究生的“内部审计”课程的教材,还可作为企事业单位会计、审计、纪检、监察及其他管理人员总结经验及提升能力的参考书。