注册 登录 进入教材巡展
#
  • #

出版时间:2024-07

出版社:人民邮电出版社

以下为《内部控制与制度设计微课版》的配套数字资源,这些资源在您购买图书后将免费附送给您:
  • 人民邮电出版社
  • 9787115638014
  • 1-1
  • 533757
  • 49256611-2
  • 16开
  • 2024-07
  • 财务管理
  • 本科
作者简介
袁小勇 具有30多年的大学教龄,北京市内部审计协会理事、财政部财经科学研究院内控管理师(ICM)项目专家委员会副主任,一直从事内部控制理论与实务教学和研究,教材编写经验非常丰富。2018年主编的《内部控制与审计》被作为中国总会计师协会“中级管理会计师”全国指定考试教材;主编的《审计学》2019年获得北京高等学校优质本科教材课件。其讲授的“审计学”课程于2021年入选教育部思政示范课程,个人入选教育部课程思政教学名师和教学团队。
查看全部
内容简介
本书以《企业内部控制基本规范》及其配套指引为依据,结合全面风险管理的发展和企业实际需求,全面系统地阐述内部控制的概念框架、基本方法、设计思路、设计原则、设计程序等,并从治理层、管理层、业务层等视角对内部控制制度的具体设计内容进行阐述。 本书共十章。前三章为“内部控制理论框架与方法”,包括总论、内部控制概念框架、内部控制方法。后七章为“内部控制实务设计与应用”,包括内部控制设计理论、内部控制设计程序、治理层面的内部控制制度设计、核心业务流程内部控制制度设计、管理支持内部控制制度设计、财务会计内部控制制度设计、审计监察内部控制制度设计等。 本书可作为会计、审计,以及其他经济管理类专业本科生及研究生“内部控制”课程的教材,也可以作为企事业单位从事内部审计、内部控制、风险管理的实务工作者提升能力的学习参考书。