- 高等教育出版社
- 9787040418064
- 1版
- 44363
- 43222168-7
- 平装
- 16开
- 2015-02-08
- 337
- 224
- 管理学
- 工商管理
- 经济学类、工商管理类
- 本科
本书是高等学校会计学与财务管理专业系列教材之一,主要内容有内部环境,风险评估,控制活动,信息与沟通,内部监督,内部控制评价,内部控制审计。
本书紧扣我国内部控制基本规范和评价及审计指引的内容体系,规范解释与理论分析并重,突出操作框架内容设计和案例分析。
本书配有教学课件及习题答案等教学资源,既可作为高等学校会计学、财务管理、审计学专业教材,也可作为社会培训及有需要者自学用书。
第一章 总论
引导案例:从内部控制看三鹿破产
第一节 内部控制概述
第二节 内部控制的目标
第三节 内部控制的要素
本章小结
练习题
第二章 内部环境
引导案例:沃尔玛的成功
第一节 内部环境概述
第二节 内部环境的内容
本章小结
练习题
第三章 风险评估
引导案例:巴林银行事件
第一节 风险评估概述
第二节 风险目标设定
第三节 风险识别
第四节 风险评估的意义和方法
第五节 风险应对
本章小结
练习题
第四章 控制活动
引导案例:华源集团的财务危机
第一节 控制活动概述
第二节 不相容职务分离控制
第三节 授权审批控制
第四节 会计系统控制
第五节 财产保护控制
第六节 预算控制
第七节 运营分析控制
第八节 绩效考评控制
本章小结
练习题
第五章 信息与沟通
引导案例:沃尔玛的成功秘诀
第一节 信息与沟通概述
第二节 信息搜集与处理
第三节 信息传递与沟通
第四节 信息技术内部控制基本模型
第五节 反舞弊机制
本章小结
练习题
第六章 内部监督
引导案例:安然公司破产的罪魁祸首
第一节 内部监督概述
第二节 日常监督和专项监督
第三节 内部控制缺陷及其认定
本章小结
练习题
第七章 内部控制评价
引导案例:四川岷江水利电力股份有限公司内部控制评价
第一节 内部控制评价概述
第二节 内部控制评价报告
本章小结
练习题
第八章 内部控制审计
引导案例:××公司内部控制设计与运行评价
第一节 内部控制审计概述
第二节 审计工作计划
第三节 审计工作实施
第四节 审计工作完成
第五节 审计报告及披露
本章小结
练习题
参考文献
教学资源索取单