纳税实务(第二版)(另配教学资源)
作者: 夏菊子
出版时间:2019-11
出版社:高等教育出版社
- 高等教育出版社
- 9787040531398
- 2版
- 296218
- 61240413-7
- 平装
- 16开
- 2019-11
- 618
- 396
- 管理学
- 工商管理
- 财会
- 高职
本书是在第一版的基础上遵循教育部最新发布的《高等职业学校专业教学标准》中对本课程的要求,依据最新发布的行业标准、政策、法规等修订而成的。
本书基于涉税工作岗位过程要求,按照“项目导向,任务驱动”的理念设计教材内容,力求体现教材的职业性和实践性。本书共有七个项目,分别为纳税基础、增值税纳税实务、消费税纳税实务、关税纳税实务、企业所得税纳税实务、个人所得税纳税实务和其他税种纳税实务。针对每个涉税项目,按照税种认知、税款计算税收申报与缴纳的主线,设计了若干项任务,融“教、学、做”于一体,重点培养学生的职业能力和素养。
本书针对重点知识,编写有提示、典型例题及解析,有助于学生精准把握涉税知识,达到熟练运用和举一反三的效果。本书配备题型多样的课后技能训练。为了利教便学,部分学习资源(如微课视频、动画视频等)以二维码形式提供在书中相关内容旁,可扫描获取。此外,本书另配有教学课件、技能训练参考答案等教学资源,供教师教学使用。
本书既可作为高等职业院校财经商贸大类相关课程教材,也可作为初级会计职称考试参考书。
001项目一纳税基础
001教学目标
001项目结构
002案例导入
002任务一税收认知
006任务二税法认知
017任务三税收征收管理认知
038项目小结
038技能训练
043项目二增值税纳税实务
043教学目标
044项目结构
044案例导入
045任务一增值税认知
047任务二纳税人和扣缴义务人
050任务三征税范围
062任务四税率和征收率
065任务五应纳税额的计算
079任务六税收优惠
085任务七增值税发票的使用和管理
091任务八申报与缴纳
093项目小结
093技能训练
101项目三消费税纳税实务
101教学目标
101项目结构
102案例导入
102任务一消费税认知
103任务二纳税人和征税范围
105任务三税目和税率
113任务四应纳税额的计算
121任务五已纳消费税的扣除
124任务六申报与缴纳
126项目小结
127技能训练
136项目四关税纳税实务
136教学目标
136项目结构
137案例导入
137任务一关税认知
140任务二纳税人和征税范围
140任务三税率的适用
142任务四关税完税价格
147任务五应纳税额的计算
148任务六税收优惠
150任务七申报与缴纳
152项目小结
152技能训练
158项目五企业所得税纳税实务
158教学目标
159项目结构
160案例导入
160任务一企业所得税认知
163任务二应纳税所得额的计算
177任务三资产的税务处理
182任务四应纳税额的计算
185任务五税收优惠
188任务六特别纳税调整
191任务七申报与缴纳
193项目小结
193技能训练
204项目六个人所得税纳税实务
204教学目标
204项目结构
205案例导入
205任务一个人所得税认知
217任务二应纳税所得额的确定
227任务三应纳税额的计算
233任务四税收优惠
235任务五申报与缴纳
237项目小结
237技能训练
244项目七其他税种纳税实务
244教学目标
245项目结构
245任务一资源税纳税实务
245案例导入
258任务小结
258技能训练
262任务二土地增值税纳税实务
262案例导入
272任务小结
272技能训练
276任务三房产税纳税实务
276案例导入
282任务小结
282技能训练
285任务四城镇土地使用税纳税实务
285案例导入
293任务小结
293技能训练
295任务五耕地占用税纳税实务
295案例导入
300任务小结
300技能训练
302任务六印花税纳税实务
302案例导入
312任务小结
312技能训练
315任务七契税纳税实务
315案例导入
323任务小结
323技能训练
325任务八车船税纳税实务
325案例导入
336任务小结
337技能训练
339任务九船舶吨税纳税实务
339案例导入
344任务小结
344技能训练
345任务十车辆购置税纳税实务
345案例导入
352任务小结
352技能训练
354任务十一烟叶税纳税实务
354案例导入
356任务小结
356技能训练
357任务十二城市维护建设税及教育费附加纳税实务
357案例导入
363任务小结
363技能训练
366任务十三环境保护税纳税实务
366案例导入
378任务小结
378技能训练
381参考文献