内部控制与风险管理(第二版)(另配教学资源)
作者: 颜青,罗健,蒋淑玲
出版时间:2023-09-03
出版社:高等教育出版社
- 高等教育出版社
- 9787040608960
- 2版
- 471433
- 64250355-1
- 平装
- 16开
- 2023-09-03
- 572
- 360
- 财会
- 高职
本书是全国职业院校技能大赛资源教学转化成果。
本书是在深入研究《企业内部控制基本规范》和企业内部控制配套指引的基础上编写而成的。本书第一部分为内部控制理论篇,第二部分为内部控制风险管理篇,第三部分为内部控制实务篇。其中,第一部分包括:内部控制认知、企业内部控制;第二部分包括:企业风险管理;第三部分包括:企业主要业务内部控制制度设计、企业内部控制评价、企业内部控制审计。每个项目均提供职业能力目标和典型工作任务,并配备习题。为了利便教学,本书部分内容旁附有二维码,学生可通过手机扫描进行相关理论与案例的拓展学习。
本书不仅可以作为高等职业院校会计、财务管理专业教学用书,还可以供内部控制从业者学习使用。
第一部分 内部控制理论篇
003项目一 内部控制认知
004任务一了解国外企业内部控制演进历程
011任务二熟悉我国企业内部控制建设历程
015任务三掌握我国企业内部控制基本框架
023习题
026项目二 企业内部控制
027任务一企业内部控制概述
031任务二掌握企业内部控制目标
037任务三熟悉企业内部控制原则
038任务四熟悉企业内部控制要素
053习题
第二部分 内部控制风险管理篇
059项目三 企业风险管理
060任务一企业风险管理概述
067任务二企业风险管理方法应用
087任务三企业风险管理体系及其建立
093习题第三部分内部控制实务篇
099项目四 企业主要业务内部控制制度设计
100任务一资金活动内部控制
149任务二采购业务内部控制
172任务三资产管理内部控制
232任务四销售业务内部控制
256任务五财务报告内部控制
278习题
299项目五 企业内部控制评价
300任务一企业内部控制评价概述
308任务二内部控制缺陷的认定
316任务三内部控制评价工作底稿与报告
325习题
330项目六 企业内部控制审计
331任务一内部控制审计概述
333任务二熟悉内部控制审计程序
337任务三编制内部控制审计报告
343习题
348主要参考文献