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出版时间:2017-09

出版社:高等教育出版社

以下为《审计实务(另配教学资源)》的配套数字资源,这些资源在您购买图书后将免费附送给您:
  • 高等教育出版社
  • 9787040482584
  • 1版
  • 34959
  • 65230319-9
  • 平装
  • 16开
  • 2017-09
  • 350
  • 350
  • 管理学
  • 工商管理
  • F239
  • 财会
  • 高职
目录

 第一章审计总论001
  案例导入审计的“十三五”规划002
  第一节审计目标与审计内容004
  第二节审计工作与审计程序010
  本章小结010
  案例分析010
  实践练习013
 第二章采购与付款循环审计013
  案例导入达尔曼财务舞弊案014
  第一节采购与付款循环概述015
  第二节采购与付款循环的内部控制与控制测试019
  第三节采购与付款循环主要账户的实质性审计程序027
  本章小结027
  案例分析028
  实践练习033
 第三章生产与存货循环审计033
  案例导入美国法尔莫公司会计报表舞弊案034
  第一节生产与存货循环概述036
  第二节生产与存货循环的内部控制与控制测试041
  第三节生产与存货循环主要账户的实质性审计程序052
  本章小结052
  案例分析053
  实践练习058
 第四章销售与收款循环审计058
  案例导入蓝田公司虚假收入案058
  第一节销售与收款循环概述062
  第二节销售与收款循环的内部控制与控制测试066
  第三节销售与收款循环主要项目的实质性审计程序075
  本章小结076
  案例分析076
  实践练习081
 第五章筹资与投资循环审计081
  案例导入猴王集团破产案082
  第一节筹资与投资循环概述084
  第二节筹资与投资循环的内部控制与控制测试088
  第三节筹资与投资循环主要项目的实质性审计程序099
  本章小结099
  案例分析100
  实践练习104
 第六章货币资金审计104
  案例导入被涂改的支票105
  第一节货币资金审计概述105
  第二节货币资金的内部控制与控制测试109
  第三节货币资金的实质性审计程序113
  本章小结113
  案例分析113
  实践练习117
 第七章终结审计与审计报告117
  案例导入终结审计工作中的问题处理118
  第一节终结审计129
  第二节审计报告140
  本章小结140
  案例分析141
  实践练习145
 第八章审计信息化145
  案例导入计算机舞弊146
  第一节审计信息化概论151
  第二节审计数据采集153
  第三节信息化环境下的内部控制风险评估167
  第四节审计信息化的发展及现状175
  本章小结176
  实践练习178
 第九章审计综合实训178
  项目一初步业务活动与审计工作计划193
  项目二风险评估193
  项目三控制测试194
  项目四审计实质性程序(以供、产、销循环为例)277
  项目五完成审计工作282
  项目六出具审计报告283
 参考文献