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出版时间:2025-11

最新印次日期:2025-11

出版社:人民邮电出版社

以下为《公司治理与内部控制(微课版 第3版)》的配套数字资源,这些资源在您购买图书后将免费附送给您:
  • 人民邮电出版社
  • 9787115666185
  • 3-1
  • 571005
  • 16开
  • 2025-11
  • 管理学
  • 工商管理类
  • 财经商贸大类
  • 会计
  • 本科
作者简介
胡晓明,管理学博士,教授,中国注册会计师非执业会员,南京财经大学审计学国家级一流专业建设点负责人。中国资产评估准则委员会咨询专家;中国资产评估协会荣誉会员、特约研究员、第五届理事会理事,中国政府审计研究中心特约研究员,江苏省资产评估协会第三、第四届理事会理事,第四届理事会常务理事,江苏省注册会计师协会行业师资。近年来,在公司治理和内部控制以及企业价值评估、IT审计等方面开展教学与科研工作。主持省部级以上科研项目10余项,在《会计研究》《审计研究》等重要期刊发表科学研究论文百余篇;案例获全国百篇优秀案例、全国MPAcc优秀教学案例,全国资产评估教指委案例比赛一等奖,多项案例中国管理案例共享中心库、中国专业学位教学案例中心库等入库,指导学生参加各类案例获奖。成果获高等教育(研究生)国家级优秀教学成果奖二等奖(2023,5/15)、高等教育(本科)国家级优秀教学成果奖二等奖(2018,2/10)、江苏省哲学社会科学优秀成果奖一等奖等奖励。
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内容简介
本书主要对公司治理基础理论、公司治理结构、公司治理机制与公司治理模式以及内部控制基本框架、内部控制基本要素等内容进行阐述,基于公司治理剖析内部控制和企业风险管理的结构和流程,力图通过大量案例介绍与解读、采用多形式的表达和诠释将理论与实践有机融合,满足各层次学生的学习需求。 本书适用于普通高等院校财经类、经管类本科生和研究生,从事企业管理实务工作的人员,以及希望了解公司治理与内部控制基本知识的其他人士。